2021年區(qū)審計(jì)局內(nèi)審工作情況
發(fā)布時(shí)間:2021-12-312021年,區(qū)審計(jì)局在領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部審計(jì)工作聯(lián)系制度的基礎(chǔ)上,建立科室內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)對(duì)制度,由企業(yè)科牽頭,安排相關(guān)業(yè)務(wù)科室結(jié)對(duì)11家單位,負(fù)責(zé)日常溝通聯(lián)絡(luò)。就內(nèi)部控制、項(xiàng)目管理等提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專業(yè)政策解讀,并對(duì)具體問題提出審計(jì)建議。對(duì)街鎮(zhèn)、委局、國(guó)企等三類共37家內(nèi)審單位,根據(jù)單位屬性、工作性質(zhì),分別召開內(nèi)審專題座談會(huì),圍繞主題開展工作交流,分享經(jīng)驗(yàn)、取長(zhǎng)補(bǔ)短。至年末,內(nèi)審人員完成審計(jì)項(xiàng)目807個(gè),其中貫徹落實(shí)國(guó)家重大政策措施審計(jì)1個(gè),財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)151個(gè),固定資產(chǎn)投資審計(jì)249個(gè),內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)46個(gè),經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)233個(gè),信息系統(tǒng)審計(jì)1個(gè),其他審計(jì)126個(gè)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題金額3.65億元,發(fā)現(xiàn)問題個(gè)數(shù)856個(gè)。